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            審計(jì)的流程?

            來(lái)源:維思邁財(cái)經(jīng)2022-12-07 16:00

            審計(jì)的流程

            審計(jì)的流程,大致分為以下幾步1、 了解被審單位情況2、 制定審計(jì)計(jì)劃3、 實(shí)施審計(jì)4、 編制審計(jì)工作底稿5、 出具審計(jì)報(bào)告6、 后續(xù)審計(jì)跟蹤、出具后續(xù)審計(jì)報(bào)告其中,審計(jì)計(jì)劃,審計(jì)工作底稿,審計(jì)報(bào)告,后續(xù)審計(jì)報(bào)告,這四個(gè)步驟,都是需要審計(jì)人員進(jìn)行的,而了解被審單位情況、制定審計(jì)計(jì)劃、實(shí)施審計(jì)、編制審計(jì)工作底稿,這四個(gè)環(huán)節(jié),是不需要審計(jì)人員進(jìn)行的。

            審計(jì)的主要任務(wù)

            審計(jì)的主要任務(wù),就是審查會(huì)計(jì)資料,評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性,并在此基礎(chǔ)上提出處理意見(jiàn)和改進(jìn)建議,以促進(jìn)單位完善內(nèi)部控制,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。審計(jì)的內(nèi)容,就是審計(jì)的職能、對(duì)象、范圍和任務(wù),也就是會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性、效益性、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性和會(huì)計(jì)工作組織管理的合理性。審計(jì)的客體,也就是審計(jì)的對(duì)象,就是會(huì)計(jì)信息。

            流程 主要 審計(jì) 任務(wù)

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